課程描述INTRODUCTION
稅費的政策
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
稅費的政策
課程背景:
會計新手剛接觸工作,最擔心的莫過于不懂報稅。因為不懂稅收原理與計算,更沒有實際操作過,心中的朦朧感與不自信搞得自己特別狼狽。也有很多老會計,雖然從事稅收崗位多年,但因為公司的稅種比較固定,對沒有操作過的稅種同樣沒有底氣。
更有很多半生不熟的會計,屢屢在實際工作中出錯,給公司造成損失不說,給自己的職業聲譽帶來了很壞的影響。2016-2020年,營改增雖然全面施行,但頻繁的大量的政策調整讓很多會計壓力山大。特別是近2年,為調整經濟,我國政府出臺了更加頻繁多變的稅收政策,新老會計要學習的東西太多了。
本課程老師精選10大常見稅種,講透原理,狠抓重點,同時有申報實操演示,讓學員全面掌握稅收申報。
課程收益:
● 覆蓋常見稅費,讓會計不再膽怯!
● 課程覆蓋稅種廣泛,幫助學員掌握增值稅、企業所得稅、個人所得稅三大稅種,還有消費稅、資源稅、城建稅、印花稅、土地使用稅、房產稅等重要稅費。
● 抓要點,講重點,不浪費時間。
● 除了講解,還有申報實操演示,讓大家掌握更到位。
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:財務總監、財務經理、稅務經理、財務人員等
課程方式:講師講授+案例分析
課程大綱
第一講 增值稅
1、增值稅納稅人有幾類?如何分類?超標后的小規模納稅人必須轉為一般納稅人嗎?一般納稅人可以轉回小規模納稅人嗎?
2、增值稅征稅范圍有哪些?全面總結下各種稅率,全面識別下各類增值稅發票!
3、一般納稅人與小規模納稅人分別如何辦理?
4、全面總結和認識一般納稅人的各類抵扣憑證,各類抵扣憑證還有期限嗎?農產品抵扣有何特殊之處?
5、說說增值稅重點科目的賬務處理
6、小規模納稅人申報案例詳解、會計核算及申報表填報演示
7、一般納稅人申報案例詳解、會計核算及申報表填報演示
第二講 企業所得稅
1、企業所得稅納稅人有哪些?如何計算所得稅?
2、企業所得稅有哪兩種征收方式,分別對應的稅率有那些?
3、講解核定征收的企業所得稅季度預繳申報方法
4、講解查賬征收的企業所得稅季度預繳申報方法
5、演示企業所得稅的季度申報
6、企業所得稅年度匯算清繳申報方法簡述
7、簡述所得稅匯算清繳12個需要注意的調整要點
8、案例演示企業所得稅年度申報
第三講 個人所得稅
1、這樣就可以掌握新個人所得稅政策要點!
2、居民個人綜合所得項目有哪些?如何計算綜合所得個稅?
3、居民個人綜合所得年度匯算清繳如何操作?案例講解學會它!
4、經營所得個稅是怎么回事?如何計算?
5、其他分類所得個稅計算舉例!
6、個稅月度申報演示
第四講 其他稅種
1、說說消費稅的政策、計稅依據與計算
2、城建稅、教育附加、地方教育附加的計稅依據、計算與申報;
3、資源稅的政策、計稅依據、計算與申報;
4、印花稅的政策、計稅依據、計算與申報
5、土地使用稅的政策、計稅依據、計算與申報
6、房產稅的政策、計稅依據、計算與申報;
7、簡單說說土地增值稅的的政策、計稅依據、扣除內容與計算案例
8、總結各類稅收的會計處理
稅費的政策
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/243136.html
已開課時間Have start time
- 白成勝
合理避稅公開培訓班
- 財務管理與管理會計工具和方 王景江
- 營改增政策解析和稅收籌劃 汪蔚青
- 稅務籌劃與謀略-合理避稅新 郭偉
- 現金流與運營資金管理 吳清山
- 企業投融資中稅務規劃和風險 李利威
- 財務人員必須掌握的稅務知識 孟忻
- 企業稅收政策解讀及稅務籌劃 白麗迎
- 財稅體制改革深度解讀及企業 李晶,
- 企業稅務管理與稅收籌劃 薛兆栗
- 納稅自查要點與企業規范納稅 劉云平
- 財務人員必須掌握的稅務知識 孟忻
- 跨地區經營匯總納稅企業所得 王大金
合理避稅內訓
- 新稅收監管環境下:電商行業 焦雪麗
- 年末歲尾建筑、房地產行業如 簡生仁
- 《從數據到決策:AI驅動的 黃光偉
- *稅收優惠與嚴管并存下*財 郝卯花
- 業務角度看稅法——合同管理 郝卯花
- 企業所得稅匯算清繳新政盤點 郝卯花
- 《DeepSeek財稅賦能 王悅(
- 新政策+新攻略——金稅四期 郝卯花
- 建筑業房地產營改增后會計實 簡生仁
- 納稅調整合規與財務疑難案情 郝卯花
- 社保入稅與個稅改革后的企業 鮑靈光
- “工業上樓”項目稅務籌劃及 簡生仁