課程(cheng)描述INTRODUCTION



日程安(an)排SCHEDULE
課程大綱(gang)Syllabus
智能稅控培訓
課程目標:
1、知識層面
深入理解智慧稅務的概念、發展現狀、特點和優勢,以及AI技術在稅務管理中的應用原理、方法和技術工具。
掌握企業稅收風險識別、評估和應對的基本理論和方法,包括涉稅行為合規評估、財稅合理規劃、稅務結構優化等方面的知識。
2、技能層面
能夠運用智慧稅務和AI技術進行企業稅收風險檢測、納稅風險評估報告編制、智能財稅體檢報告解讀等實際操作。
熟練掌握基于大數據和AI算法的風險識別模型構建、風險評估指標體系建立、風險應對策略制定等技能。
學會利用相關軟件和平臺進行數據處理、分析和可視化展示,提高數據分析能力和決策支持能力。
3、態度層面
培養學員對智慧稅務和AI技術在稅務風險管理中重要性的認識,增強學習和應用的積極性和主動性。
樹立數據安全和(he)(he)隱私(si)保護意識,遵循相關(guan)法律法規(gui)和(he)(he)倫(lun)理規(gui)范,確(que)保智慧(hui)稅務(wu)和(he)(he)AI技術的合法、合規(gui)應用。
課程大綱:
第一章 智慧稅務AI工具實操技巧與稅務風險識別
第一節 智慧稅務與 AI 技術概述
1、智慧稅務的定義、發展及應用場景
2、智慧稅務框架與核心功能(大數據分析、人工智能應用等)
3、智慧稅務與AI技術在稅務管理中的重要性影響與變革
4、智慧稅務推動稅務數字化轉型的意義與挑戰
第二節 財稅人員AI工具及操作技巧
1、AI大語言模型:Deepseek、訊飛星火、文心一言、豆包、Kimi、通義干問
2、AI+PPT:Chat-ppt (軟)、WPS AI(軟)、閃擊PPT、islide(軟)
3、AI+EXCEL:鏑數圖表、圖表*、圖表秀
4、AI+思維導圖:億圖圖示(軟)
5、AI+音頻視頻:剪映(軟)、可靈、kreado
6、AI+翻譯:網易見外、Language X
第三節 AI在財稅領域應用場景(DeepSeek及其他AI工具結合使用現場演示操作)
1、自動化數據處理與錄入
A、發票證識別
B、銀行對賬自動化
C、DeepSeek解決自動做賬
2、財務報告與分析
A、一鍵生成報表
B、智能財務診斷
C、DeepSeek合并報表VBA自動化
D、DeepSeek深度財務分析報告
3、稅務管理與含規
A、稅法實時查詢與計算
B、稅務風險預警
C、DeepSeek稅務籌劃應用
4、預算與預測
A、智能預算
B、現金流預測
5、合規與審計支持
A、會計準則
B、審計底稿輔助
C、DeepSeek審計輔助
6、成本優化與決策支持
A、費用結構分析識別隱性成本
B、業務場景模擬
C、DeepSeek費用管控
7、日常效率工具
A、智能文檔處理自動總結合同關鍵條款
B、多語言支持快速翻譯海外子公司報表或跨境交易文件
C、Deepseek+工具協同--財務工作自動化進階
8、安全與隱私保障:數據加密與權限管控支持
第四節 稅務風險識別方法
1、資料分析法:分析企業財務和稅務資料,識別潛在風險
2、內部控制法:檢查企業內部控制制度,發現管理漏洞
3、風險(xian)評估表(biao)法(fa):利(li)用自行設計的風險(xian)評估表(biao)進行評估
第二章 企業稅收風險檢測報告與納稅風險評估報告
第一節 企業稅收風險檢測基礎
1、稅收風險的概念與分類
2、企業常見稅收風險點剖析
3、稅收風險檢測的流程與方法概述
第二節 企業稅收風險檢測報告編制
1、企業基本情況介紹
2、發票情況分析(進銷項對比分析、虛開發票風險等)
3、財務涉稅風險評估(隱匿收入、虛增成本、虛增利潤指標分析)
4、稅務風險評估(增值稅、企業所得稅、個人所得稅等稅種)
5、財稅票綜合風險評估與經營能力狀況分析
第三節 基于 AI 的企業稅收風險檢測報告解讀
1、數據收集與整合要點
2、風險檢測模型與算法原理
3、案例分析:企業稅收風險檢測報告實例解讀
第四節 企業納稅風險評估報告的編制
1、納稅風險評估報告的結構與內容
2、評估指標體系構建
3、數據來源與分析方法
4、風險評估報告模板與內容架構
5、風險評估流程(收集資料、分析資料、評估風險、制定整改措施、跟蹤整改)
案例分析:如何根據評估結果制定有效的稅務風險管理策略
第五節 重點行業納稅評估模型及典型案例
1、石油化工行業
2、醫藥及醫療器械、藥品零售行業
3、生產制造業
4、建筑業、房地產業
5、電商及跨境電商
6、高新技術企業
7、個體戶
第六節 智能財稅體檢報告生成與解讀
1、智能財稅體檢工具介紹與使用
2、體檢報告關鍵指標分析與含義
3、案例演示:如何根據體檢報告發現問題與改進方向
第七節 實操練習:模擬企業數據生成納稅風險評估報告與智能財稅體檢報告
1、分組提供模擬企業數據資料
2、學員動手操作,講師現場指導
3、小組(zu)匯(hui)報與成(cheng)果展示,講師點評(ping)
第三章 智能財稅體檢報告與稅收優惠政策評估
第一節 智能財稅體檢報告編制
1、智能財稅體檢系統的功能與特點
2、如何利用AI技術進行財稅數據深度分析
3、財稅風險預警與智能診斷機制
第二節 稅收優惠政策評估報告基礎
1、稅收優惠政策概述與常見類型
2、評估報告的目的與意義
3、政策匹配性分析方法介紹
4、如何評估企業適用稅收優惠政策的條件與效果
5、出具稅收優惠政策評估報告,為企業制定稅務籌劃方案提供依據
第三節 稅收優惠政策評估報告的編制
1、評估模型建立與數據輸入要點
案例分析:企業稅收優惠政策評估報告編制實踐
第四章 企業財稅合規全流程、智能化管理與合規性解讀
第一節 企業財稅合規全流程管理
1、財稅合規的重要性與法規要求
2、從業務到財務的合規管理鏈條
3、關鍵環節的合規控制措施與方法
4、企業財稅合規管理制度與流程建設
5、利用智慧稅務平臺進行財稅合規監控與管理
第二節 智能財稅合規性解讀與涉稅行為合規評估
1、智能財稅合規性的判斷標準與方法
2、涉稅行為合規評估流程與要點
3、智能財稅系統功能介紹與選型要點
4、智能化流程設計與實施案例分享
5、如何利用AI技術提高財稅合規性評估的準確性與效率
第三節 智能財稅合規性解讀與實踐
1、智能財稅合規性判斷標準與依據
2、實際案例中的合規性問題分析與解決思路
互動討論(lun):企業在智能財(cai)稅合規方面(mian)的困惑與應對策略(lve)
第五章 涉稅行為合規評估、規劃與結構優化
第一節 涉稅行為合規評估方法與案例
1、各類涉稅行為的合規要點分析
2、評估方法與工具的應用
3、典型案例分析:涉稅行為合規評估實踐
第二節 財稅合理規劃策略與技巧
1、財稅合理規劃的原則與方法
2、基于企業戰略的財稅規劃框架構建
3、不同發展階段的財稅規劃重點與方法
4、規劃方案的制定與實施步驟
第三節 保障業務合規的綜合措施
1、內部控制體系建設與財稅合規融合
2、外部審計與監管要求的應對策略
3、業務部門與財稅部門的協同機制建立
第四節 稅務結構優化方案設計
1、稅務結構優化策略
2、企業稅務結構現狀分析方法
3、優化目標設定與路徑選擇
4、成功案例借鑒與經驗分享
第五節 訓練營總結與成果匯報
1、各小組匯報兩天的學習成果與實踐項目完成情況
2、講師總結訓練營重點知識與技能
3、頒(ban)發(fa)訓練營(ying)結業(ye)證書(shu)與優(you)秀學(xue)員獎項
智能稅控培訓
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/320163.html
已開課時間Have start time
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