課程描述INTRODUCTION
提高審計效率學習
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
提高審計效率學習
培訓對象:
內控審計部、內控合規部、風險管理部等部門的主管或資深員工
其他對審計智能化感興趣并具備相關的
課程介紹
隨著大數據相關技術的成熟與廣泛應用,每個企業都被裹挾進數字化轉型的浪潮之中,作為審計專業人士,必須針對審計環境的深刻變化做好充分的知識儲備和技能準備。
隨著企業數字化轉型的不斷深化,審計工作受到了深刻影響,如何利用大數據技術透視企業的經營環境,根據企業的經營風險洞察重大錯報風險和舞弊風險成為審計師必須解決的問題,國際會計師事務所和審計科技公司也在審計機器人應用方面發現了大量的場景。本課程是以案例為主導的情景式課程,而不是普通的講授式課程。課程中包含大量視頻案例,這些案例都是根據知識點和教學安排精心制作的。大數據審計所涉及的機器學習、財務云、數據中臺、物聯網和區塊鏈技術等,都會通過生動的案例得到精辟的解釋和*實務對照。案例包括導入案例、要點案例和總結案例。導入案例引導出課程的框架,要點案例作為各個知識點的講解,總結案例是對課程模塊進行總結的綜合案例。有些案例是大型案例,講解時間可能會超過30分鐘,會激發大家思考出工作中遇到的許多問題,老師會給學員思維馳騁的空間,也會給學員觀點交流的時間。
課程收益
借助案例,幫助學員了解大數據審計的環境特征和 技術要素;
幫助學員熟悉開展智能審計需要的基礎知識和工具方法;
幫助學員了解如何應用RPA、專家系統、機器學習等開展智能審計提高審計水平,更好的助力企業實現發展目標。
課程大綱
第一模塊:大數據驅動數字化轉型
第二模塊:對會計審計產生深刻影響的數字技術
第三模塊:日趨成熟的應用場景
第四模塊:即將產生深刻影響的應用場景
第五模塊:審計智能化
第六模塊:針對數據安全和系統可靠性的審計方案
提高審計效率學習
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/265615.html
已開課時間Have start time
- 陳老師
內部控制公開培訓班
- 新時代機關事業單位平行記賬 講師團
- 反舞弊調查與案例分析實務 講師團
- 企業風險管理與內部控制 賈老師
- 風險導向的內部審計實務 羅老師
- 審計與業務關系平衡博弈與溝
- 2020年房地產開發建設全 王老師
- 企業內部控制與風險管控
- 內部控制與風險管2.0從規 講師團
- 內部審計與反舞弊實務 邱健
- 企業內部控制評價與優化 講師團
- 關于舉辦新時代審計業務能提 講師團
- 《企業財務報表分析與舞弊識 董老師
內部控制內訓
- AI+時代的內部審計與風險 博文
- 《做好內控管理工作 提升 王悅(
- 《提升內控合規能力,助力企 王悅(
- 《新時代銀行內控合規部發展 林承鐸
- 業務循環中的內部控制實務與 王悅(
- 國有企業大監督體系的構建和 陳韜
- 《內控風控合規法律一體化運 王悅(
- 基于SOX的內控合規要點精 王悅(
- 企業經營風險管理與內控合規 李皖彰
- 《商業銀行內部控制》 林承鐸
- 風險導向的內部審計實務羅老 羅老師
- 行政事業單位內控合規重點要 王悅(