課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
內部控制體系建立課(ke)程
課程背景
2002年,美國發布SOX法案,對所有在美國上市公司內部控制提出嚴格要求;2008年,中國財政部等五部委推出被稱為C-SOX的內控基本規范;2013年COSO委員會發布新的內部控制框架;2014年年底,所有在美上市企業均須按照COSO新框架建立內部控制機制,對于赴美上市的中國企業,也需符合美國的內控新規。
COSO新的內部控制整體框架帶來哪些變化?上市公司如何應對?從合規和提升管理角度來說,如何系統性地建設或優化內控體系?如何梳理流程、識別風險?如何對公司內控體系進行自我檢查評價?如何應對和配合集團總部內審人員的內控審計?
通過本(ben)課程,我們將幫助學員(yuan)解讀COSO內(nei)(nei)(nei)(nei)控(kong)*框架變(bian)化要求,掌握內(nei)(nei)(nei)(nei)控(kong)體系建設方法與工具,有效梳(shu)理流程及(ji)識別風險,并了解如何(he)檢(jian)查(cha)評價公司內(nei)(nei)(nei)(nei)控(kong)、內(nei)(nei)(nei)(nei)控(kong)檢(jian)查(cha)評價關注(zhu)要點,從(cong)而(er)學會開展內(nei)(nei)(nei)(nei)控(kong)自評,有效應(ying)對和(he)配合內(nei)(nei)(nei)(nei)控(kong)審計。
培訓對象
財(cai)務總(zong)監(jian)、各級財(cai)務主管、內控內審人(ren)員(yuan)和其他(ta)管理人(ren)員(yuan)
課程收益
了解內部控制和風險管理框架*變化
了解SOX、C-SOX的核心要求
掌握內控建設的步驟和方法,學會流程梳理及風險識別
掌握內部控制自我檢查評價、應對審計的基本技巧
為學員提供*COSO內控框架資料及*內控法規資料匯編(電子版)
學員還(huan)將(jiang)獲得包括《內控(kong)(kong)手冊》模板等系列內控(kong)(kong)實用工具(電子(zi)版(ban))
課程大綱
一、內部控制與風險管理體系概述
企業舞弊與風險防范
內部控制與風險管理框架
COSO(2013)內部控制新框架主要變化
COSO(2013)內部控制新框架提出的十七條核心原則
SOX, C-SOX概述及比較
上市公司如(ru)何應對COSO內控新框架
二、內部控制體系建立與執行詳解
內部控制建設的組織機構和職能
探討:不同職能部門主導內控實施的優劣比較(財務主導、內審主導或風控主導)
內部控制體系建設的五步工作法
內部控制體系建設主要工具及成果手冊示例
如何有效劃分內控流程
內控流程梳理中的風險識別與評估方法
流程梳理中風險識別與評估常見的問題和困惑
如何編制SOP(標準操作流程)及撰寫說明文件
探討:內控體系落地執行的常見問題及經驗分享
案例:某上市公(gong)司(si)內(nei)控體系建設全過程
三、內控體系自我檢查評價及審計應對
內部控制檢查評價總體流程概述
內部控制檢查評價計劃制定
內部控制評價現場測試的方法與過程
案例:內控檢查中穿行測試的使用
內控缺陷認定及審批:如何確定內控缺陷嚴重程度
案例:某上市公司內控缺陷的定量和定性標準
內部控制缺陷整改及跟蹤
被檢查(cha)單位如何做好內控自(zi)查(cha)及內控審計應對
四、主要業務循環的內控關注要點及檢查評價方法
貨幣資金管理的內控要點及檢查評價
案例:某500強外企出納挪用資金上千萬元
銷售及收款循環的內控要點及檢查評價
案例:一筆現金回款背后的秘密
采購及付款循環的內控要點及檢查評價
案例:《杜拉拉升職記》中付款舞弊
固定資產管理的內控要點及檢查評價
案例:公司固定資產緣何出現在高管家里?
會計核算與財務報告的內控要點及檢查評價
案例:上市公司年(nian)報頻(pin)頻(pin)出(chu)錯原因(yin)在哪?
內部(bu)控制體系建立課程
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/38317.html
已開課(ke)時間Have start time
- 馬軍生
內部控制公開培訓班
- 審計與業務關系平衡博弈與溝
- 關于舉辦新時代審計業務能提 講(jiang)師團
- 企業風險管理與內部控制 賈老師
- 內部控制與風險管2.0從規 講師團(tuan)
- 新時代機關事業單位平行記賬 講師團
- 《企業財務報表分析與舞弊識 董老師
- 風險導向的內部審計實務 羅老(lao)師
- 企業內部控制評價與優化 講師團
- 企業內部控制與風險管控
- 2020年房地產開發建設全 王老師
- 內部審計與反舞弊實務 邱健
- 反舞弊調查與案例分析實務 講師(shi)團
內部控制內訓
- 《商業銀行內部控制》 林承鐸
- 《內控風控合規法律一體化運 王悅(yue)(
- 基于SOX的內控合規要點精 王悅(
- 《新時代銀行內控合規部發展 林(lin)承鐸
- 行政事業單位內控合規重點要 王悅(
- 風險導向的內部審計實務羅老 羅(luo)老師
- 企業經營風險管理與內控合規 李皖彰(zhang)
- 《做好內控管理工作 提升 王悅(
- AI+時代的內部審計與風險 博文(wen)
- 《提升內控合規能力,助力企 王(wang)悅(
- 業務循環中的內部控制實務與 王悅(
- 國有企業大監督體系的構建和 陳韜